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重視内控風險爲(wéi / wèi)經營護航 監事會紮實開展小貸内控專項檢查

重視内控風險爲(wéi / wèi)經營護航 監事會紮實開展小貸内控專項檢查

根據市國(guó)資委加強監督的(de)統一(yī / yì /yí)部署,近日,集團監事會牽頭審計法務、委派監事、内控審計機構組成檢查組,結合已有審計檢查成果,對小貸公司2016年以(yǐ)來(lái)的(de)貸款内控開展了(le/liǎo)專項檢查,有力促進綿陽金控小貸經營提質增效。

通過本次專項檢查的(de)開展,充分總結了(le/liǎo)小貸公司在(zài)激烈競争環境、嚴峻的(de)市場壓力下積極經營并控制風險的(de)做法,促進管理層切實提升風險防範意識,有力夯實小額貸款業務内控基礎,促進企業穩健經營。

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集團公司監事會主席趙永健帶隊對金控小貸公司進行專項檢查

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檢查組成員研究專項檢查工作