部門動态

綿投集團召開2024年度内部審計工作動員部署會

綿投集團召開2024年度内部審計工作動員部署會

5月21日上(shàng)午,綿投集團召開2024年度内部審計工作動員部署會,全面啓動各項内部審計工作。

會議對内控與财務收支、經責、薪酬總額執行、資産租賃、項目投後績效評價及工程竣工結算等六類審計檢查項目進行了(le/liǎo)安排。會議強調,被審計單位充分認識内部審計工作的(de)重要(yào / yāo)性,建立溝通聯絡機制,明确分管責任,及時(shí)、全面、準确地(dì / de)提供審計所需的(de)資料,做到(dào)不(bù)虛報、不(bù)瞞報、不(bù)漏報,确保審計組快速投入工作。同時(shí)要(yào / yāo)加強對審計組廉潔審計的(de)監督。

20240522-63